Objetivo:
Temario
- Profesor: ADRIANA RAMÍREZ
Objetivo:
Capacitar a los auditores internos en la evaluación y auditoría de los Controles Generales de TI, proporcionando las herramientas y técnicas necesarias para identificar riesgos tecnológicos, evaluar la efectividad de los controles y garantizar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de información. El curso busca preparar a los participantes para fortalecer la gobernanza de TI y alinear los procesos tecnológicos con los objetivos organizacionales. Los Controles Generales de TI son fundamentales para asegurar que los sistemas tecnológicos operen de manera segura y eficiente. Este curso permite a los auditores internos identificar vulnerabilidades, evaluar la gestión tecnológica y contribuir a la mejora continua de los procesos de TI en sus organizaciones.
Temario
- Introducción a los Controles Generales de TI
- Identificación de Riesgos Tecnológicos
- Evaluación de Controles Generales de TI
- Normatividad y Buenas Prácticas en TI
- Reporte de Resultados y Recomendaciones
- Profesor: JORGE GÓMEZ PEDRAZA
La combinación de los recursos de alta calidad de la Guía Gleim, el banco de preguntas de práctica y los exámenes simulados, junto con el acompañamiento de los Instructores expertos del IMAI, contribuye de manera invaluable a que los participantes estén técnicamente preparados, motivados y seguros de superar cada uno de los exámenes CIA.
En resumen, los Seminarios CIA ofrecen una experiencia de aprendizaje robusta y enfocada en el éxito, proporcionando herramientas, orientación experta y flexibilidad que maximizan las probabilidades de alcanzar la Certificación y fortalecer el desempeño profesional en el ámbito de la auditoría interna.
Beneficios de contar con la certificación CIA
1. Reconocimiento internacional:
• La certificación CIA es la única acreditación globalmente reconocida para auditores internos, lo que proporciona un estatus profesional respetado en cualquier parte del mundo.
• Ser un CIA demuestra el dominio de los principios, normas y metodologías de la auditoría interna y un compromiso con los más altos estándares éticos y profesionales.
2. Aumento del potencial de ingresos:
• A nivel mundial, los auditores internos certificados suelen ganar un salario más alto que aquellos sin certificación. Según estudios globales, los CIAs pueden percibir hasta un 40% más en promedio en comparación con sus colegas no certificados.
• Además, la certificación abre la puerta a roles mejor remunerados en niveles gerenciales y estratégicos.
Seminarios CIA
3. Mejora del desempeño profesional:
• El proceso de obtención de la certificación desarrolla habilidades críticas, como la evaluación de riesgos, control interno, gestión de auditorías y gobierno corporativo.
• La preparación para el examen CIA fomenta un entendimiento más profundo de las mejores prácticas y estándares internacionales, lo que mejora el impacto y la efectividad en el trabajo diario.
4. Oportunidades de crecimiento y ascenso profesional:
• Contar con la certificación CIA posiciona a los profesionales como candidatos preferidos para promociones y roles de liderazgo.
• En un entorno dinámico y en constante evolución, ser un CIA destaca a los profesionales frente a sus pares, incrementando su visibilidad ante empleadores y reclutadores.
5. Orgullo y satisfacción personal:
• Obtener la certificación CIA es un logro significativo que genera un gran sentido de orgullo y confianza en las propias capacidades.
• Es una validación de las habilidades, conocimientos y compromiso con la excelencia profesional.
6. Credibilidad y confianza organizacional:
• Los CIAs son percibidos como expertos confiables en auditoría interna, lo que fortalece su reputación dentro de las organizaciones y con partes interesadas externas.
• Contribuyen a construir un entorno de control más sólido, impulsando la transparencia y la eficiencia operativa.
En resumen, obtener la certificación CIA no solo aumenta las oportunidades de carrera y el potencial de ingresos, sino que también refuerza las habilidades técnicas, la confianza y el desempeño, consolidando una trayectoria profesional distinguida en auditoría interna.
- Profesor: FREDERICK ARMSTRONG
- Profesor: TAMMY ATRI
- Profesor: PATRICIA PAREDES
- Profesor: JAVIER PORTILLA BECERRA
Objetivo:
-
Proporcionar a los participantes las herramientas y técnicas prácticas para diseñar y desarrollar una Matriz de Riesgos y Controles que permita identificar, evaluar y gestionar de manera íntegra los riesgos organizacionales conforme a las normas técnicas y metodologías mas actualizadas. El curso busca fortalecer las competencias en la administración de riesgos y la implementación de controles efectivos, alineados con los objetivos estratégicos de las instituciones.
Temario:
- Introducción a la Gestión de Riesgos y Controles
- Diseño de la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluación de Riesgos y Controles
- Documentación y seguimiento
- Taller Práctico de la Elaboración de la Matriz
- Profesor: LILIANA ETHEL LARA SALAS
Objetivos
- Proporcionar a los participantes, el conocimiento de las buenas prácticas para Gobierno Corporativo y su relación con la auditoría interna.
- Entender los principios que norman la actuación de los órganos de decisión en las empresas, como son el Consejo de Administración, los diversos Comités y Auditoría.
- Conocer la relación del Gobierno Corporativo y su estructura operativa como la Dirección General y Direcciones de la Organización.
Temario
- Introducción
- ¿Qué es el Gobierno Corporativo (GC)?
- Antecedentes del GC
- ¿Qué se necesita para que exista un adecuado GC?
- Esfuerzos nacionales e internacionales
- Algunas malas prácticas corporativas
- Componentes de un GC eficiente - Metodología
- ¿Qué debe obtenerse de un GC eficiente?
- Casos prácticos serán desarrollados en los diferentes puntos del temario
- Profesor: TAMMY ATRI
Objetivo:
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Capacitar a los participantes en la implementación y evaluación efectiva de los Sistemas de Control Interno basado en el marco COSO. El curso tiene como propósito proporcionar herramientas y metodologías prácticas que permitan fortalecer los procesos de control interno, garantizar la gestión eficiente de riesgos y facilitar el logro de los objetivos organizacionales, promoviendo la transparencia, el cumplimiento y la sostenibilidad institucional.
Temario:
- Introducción al Marco COSO y su Aplicación
- Diseño e implementación del Control Interno
- Evaluación del Sistema de Control Interno
- Gestión de Riesgos en el Contexto del COSO
- Taller Práctico de Implementación y Evaluación
- Profesor: LILIANA ETHEL LARA SALAS